支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么

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2021/4/23 10:55:56

支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 dai:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 dai:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么

你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀

那需要怎么做写这个分录呀

如果是租的房子的话 可以直接通过长期待摊费用核算

根据对方开具的发票 借:长期待摊费用 dai:银行存款 应付账款

其他应付款不需要结转 如果没付钱的话就挂着 付款的时候 借:银行存款 dai:其他应付款

因为我们是装修费 那这个分录是不是就可以了

如果是自己的房子装修 把之前的固定资产转入在建工程 装修款也进在建工程 工程完工再转入固定资产

筹建期间在建工程未结清该怎么结转固定资产。完整步骤和分录是什么呀老师

就是我们筹建期间,进了固定资产是10万元。因为是筹建期间嘛,所以走在建工程,但是。我们货款未结清该怎么做分录呢?

借:在建工程10万元。 dai:其他应付款5万元 银行存款5万元

我要是结转到固定资产,该怎么结转呢?

因为这个是我们2020年的账务,但是现在已经2021了,我们这个货款还没结清。 到后期我们需要怎么去结转呢?

货款或者工程款未结清,就挂到其他应付呗 不影响你的固定资产呀。

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-04-23 10:55匿名提问

支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 dai:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 dai:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么
会计宝
会计宝

归老师2021-04-23 10:59

你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀

2021-04-23 10:59匿名提问

那需要怎么做写这个分录呀
会计宝
会计宝

归老师2021-04-23 11:03

如果是租的房子的话 可以直接通过长期待摊费用核算
会计宝

归老师2021-04-23 11:04

根据对方开具的发票 借:长期待摊费用 dai:银行存款 应付账款
会计宝

归老师2021-04-23 11:05

其他应付款不需要结转 如果没付钱的话就挂着 付款的时候 借:银行存款 dai:其他应付款

2021-04-23 11:20匿名提问

因为我们是装修费 那这个分录是不是就可以了
会计宝
会计宝

归老师2021-04-23 11:22

如果是自己的房子装修 把之前的固定资产转入在建工程 装修款也进在建工程 工程完工再转入固定资产

2021-04-24 13:01匿名提问

筹建期间在建工程未结清该怎么结转固定资产。完整步骤和分录是什么呀老师
会计宝

2021-04-24 13:02匿名提问

就是我们筹建期间,进了固定资产是10万元。因为是筹建期间嘛,所以走在建工程,但是。我们货款未结清该怎么做分录呢?
会计宝

2021-04-24 13:03匿名提问

借:在建工程10万元。 dai:其他应付款5万元 银行存款5万元
会计宝

2021-04-24 13:03匿名提问

我要是结转到固定资产,该怎么结转呢?
会计宝

2021-04-24 13:04匿名提问

因为这个是我们2020年的账务,但是现在已经2021了,我们这个货款还没结清。 到后期我们需要怎么去结转呢?
会计宝
会计宝

归老师2021-04-25 08:30

货款或者工程款未结清,就挂到其他应付呗 不影响你的固定资产呀。
归老师

归老师2021-04-25 08:31

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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