老师,我想问一下 2018年支付棚改项目环评费 借:其他应付款/棚改 贷:银行存款 2019年进行了调整 借:在建工程/待摊费用/棚改前期费 贷:其他应付款/棚改 是不是还要做一笔分录?

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2022/9/27 15:37:12

老师,我想问一下 2018年支付棚改项目环评费 借:其他应付款/棚改 dai:银行存款 2019年进行了调整 借:在建工程/待摊费用/棚改前期费 dai:其他应付款/棚改 是不是还要做一笔分录?

如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了

等结束再处理

但是调整了后面的前期费是用银行存款支付,这些其他应付款的要这么减少掉

其他应付款已经转到在建工程了。没有了

转到在建工程了,是不是其他应收款的余额应该少了,在建工程的余额多起来

是的

但是进行了调整后,其他应收款的余额怎么还是多起来了啊,老师我还不是很懂,上年结转有40w,今年本年累计就有50多万了,今年只是进行了这一笔调整

还是前面没有调整是其他应收款是借方,调整后是dai方,多起来是应该的啊?

这两笔分录不涉及到其他应收款

噢噢噢

懂了懂了

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-09-27 15:37匿名提问

老师,我想问一下 2018年支付棚改项目环评费 借:其他应付款/棚改 dai:银行存款 2019年进行了调整 借:在建工程/待摊费用/棚改前期费 dai:其他应付款/棚改 是不是还要做一笔分录?
会计宝
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安叔老师2022-09-27 15:39

如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了
会计宝

安叔老师2022-09-27 15:39

等结束再处理

2022-09-27 15:44匿名提问

但是调整了后面的前期费是用银行存款支付,这些其他应付款的要这么减少掉
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-27 15:45

其他应付款已经转到在建工程了。没有了

2022-09-27 16:02匿名提问

转到在建工程了,是不是其他应收款的余额应该少了,在建工程的余额多起来
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-27 16:03

是的

2022-09-27 16:05匿名提问

但是进行了调整后,其他应收款的余额怎么还是多起来了啊,老师我还不是很懂,上年结转有40w,今年本年累计就有50多万了,今年只是进行了这一笔调整
会计宝

2022-09-27 16:08匿名提问

还是前面没有调整是其他应收款是借方,调整后是dai方,多起来是应该的啊?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-27 16:08

这两笔分录不涉及到其他应收款

2022-09-27 16:18匿名提问

噢噢噢
会计宝

2022-09-27 16:18匿名提问

懂了懂了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-27 16:25

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2022-09-27 16:26

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