出差报销餐费,是专用发票,是不是不能抵扣?那需要怎么做账呢?

通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入

2021/5/4 17:03:20

出差报销餐费,是专用发票,是不是不能抵扣?那需要怎么做账呢?

按普票做账即可,或者退回重开

不需要转出吗?认证吗?

没有认证不需要转出,可以先认证后做进项税转出

如果不认证,直接把税额也放在费用里,可以吗?会不会有影响不认证的话

税务局没有规定必须,还是建议您先认证后转出,避免不必要的麻烦

好的谢谢你

不客气

没有问题的话请点一下结束,谢谢

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

Christina注会,税务师,会计师,财务经理答疑老师
通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入
向老师提问

2021-05-04 17:03匿名提问

出差报销餐费,是专用发票,是不是不能抵扣?那需要怎么做账呢?
会计宝
会计宝

Christina2021-05-04 17:06

按普票做账即可,或者退回重开

2021-05-04 17:06匿名提问

不需要转出吗?认证吗?
会计宝
会计宝

Christina2021-05-04 17:13

没有认证不需要转出,可以先认证后做进项税转出

2021-05-04 17:14匿名提问

如果不认证,直接把税额也放在费用里,可以吗?会不会有影响不认证的话
会计宝
会计宝

Christina2021-05-04 17:16

税务局没有规定必须,还是建议您先认证后转出,避免不必要的麻烦

2021-05-04 17:20匿名提问

好的谢谢你
会计宝
会计宝

Christina2021-05-04 17:22

不客气
会计宝

Christina2021-05-12 15:32

没有问题的话请点一下结束,谢谢
Christina

Christina2021-05-12 15:33

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
税务财务 · 避坑问题 · 分享群
各种大坑小坑分享 - 要工资,不要风险
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (10条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
317名专家老师,3分钟快速回复,已有88031会计人, 提问了173081 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈