老师,有一笔费用是主营业务发生的费用,当时没有收到发票,款已经支付,我就做的一笔分录是。借:应付款款 贷:银行存款,现在收到发票了,以前做的那笔分录的应付款需要冲嘛?

2021/5/27 16:20:16

老师,有一笔费用是主营业务发生的费用,当时没有收到发票,款已经支付,我就做的一笔分录是。借:应付款款 dai:银行存款,现在收到发票了,以前做的那笔分录的应付款需要冲嘛?

跨年了么?

就是今年四月份的

我现在收到了发票

没跨年

当时那笔没有入主营成本里,我现在收到发票,我想把那笔做成里头?

可以的,坐到4月、5月都可以

如果我做到4月,这个之前做的那笔分录的应付款需要冲嘛,

需要冲的

你之前不是 借:应付 dai:银行么 收到发票之后 借:成本/费用 dai:应付 就可以

明白了,这些老师

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-05-27 16:20匿名提问

老师,有一笔费用是主营业务发生的费用,当时没有收到发票,款已经支付,我就做的一笔分录是。借:应付款款 dai:银行存款,现在收到发票了,以前做的那笔分录的应付款需要冲嘛?
会计宝
会计宝

归老师2021-05-27 16:22

跨年了么?

2021-05-27 16:26匿名提问

就是今年四月份的
会计宝

2021-05-27 16:26匿名提问

我现在收到了发票
会计宝

2021-05-27 16:27匿名提问

没跨年
会计宝

2021-05-27 16:28匿名提问

当时那笔没有入主营成本里,我现在收到发票,我想把那笔做成里头?
会计宝
会计宝

归老师2021-05-27 16:58

可以的,坐到4月、5月都可以

2021-05-27 17:08匿名提问

如果我做到4月,这个之前做的那笔分录的应付款需要冲嘛,
会计宝
会计宝

归老师2021-05-27 17:11

需要冲的
会计宝

归老师2021-05-27 17:11

你之前不是 借:应付 dai:银行么 收到发票之后 借:成本/费用 dai:应付 就可以

2021-05-27 17:21匿名提问

明白了,这些老师
会计宝

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