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21年应付职工薪酬有的月份只计提了,与实际支付的差额并未做处理,导致现在账上余额与实际未支付的金额不一致,但是现在也区分不开成本部分与费用部分,这个需要补计提的差额怎么处理呢,差额现在是1900,需要补计提1900#其他行业#
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融资租赁行业,收取的利息收入要开发票,开具发票类别咋填#商业#
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月末,进项税额大于销项税额 具体怎么结转?#出纳#
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