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答疑老师:清岚
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
问答已结束!
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建议尽量公对公转账 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
啥意思?红冲的发票和作废发票是两回事 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
内账是公司内部的真实账目,记载了公司所有的经济业务,是给企业管理人员看的,所有的收入支出都要列进去,所有真实业务发生的单据都要做。简而言之,内账主要用于内部管理,反映了企业最真实的收入、费用、利润以及各个科目的余额。 查看全部回复
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如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你好,催债,还款,如果实在不能实现,转入营业外收支中 查看全部回复
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这个根据公司内部要求,如果方便后期查账的话建议挂应付账款,然后应付和应收在对冲下科目 查看全部回复
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收服务开票,确认收入。借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
和农民交易没有发票的 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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内部往来 转账就好 查看全部回复
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微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
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是业务需要吗?建议真实业务还是尽量公对公转账。 查看全部回复
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固定资产当时购买时有发票吗? 查看全部回复
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这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
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水费发票 查看全部回复
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是实务和账上对不上吗?. 查看全部回复
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业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
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公众号:会计宝
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