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答疑老师:patience
写满了都不需要画斜线了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
管理费用 查看全部回复
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看企业选的那种方法,有先进先出法,移动加权平均,月末一次加权平均 查看全部回复
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什么东西放长摊? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
总账科目为一级科目,也就是现金、银行存款、原材料、产成品、库存商品、其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等。 查看全部回复
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账务上可以不处理。下月申报时在未开票收入那里填写相同的负数就行了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
电汇费计入财务费用手续费 查看全部回复
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差旅费 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,分录如下 管理以及后勤部门使用的水电费计提: 借:管理费用——水电费 dai:应付账款——水电费 生产车间使用的水电费计提: 借:制造费用——水电费 dai:应付账款——水电费 期末将制造费用结转至生产成本: 借:生产成本 dai:制造费用——水电费 支付水电费并取得水电费发票时: 借:应付账款——水电费 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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可以查找一下为什么有余额 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
一般是反记账然后销审 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
厂房如果是自己的,装修金额比较大,计入固定资产,如果不是计入长期待摊费用,后期摊销 查看全部回复
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现在行业惯例是以自制凭证代替和相关付款凭据、出入库单等非发票单据入账税前扣除 查看全部回复
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土墙(部分)评估4565元是账面价值还是 查看全部回复
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每登记一笔,相应的余额会发生变化,要登记 查看全部回复
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按发票上对方单位做收入 查看全部回复
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可以不用做 查看全部回复
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借:固定资产清理5 累计折旧 10 dai:固定资产 15 查看全部回复
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本年度的退回还是跨年的? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
预付帐款和应付帐款对冲调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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