正在加载...支付劳务款时,本应支付80,结果支付了100,对方给退了20回来,分录可以这样做吗? 付款时: 借:应付账款—劳务款 100 贷:银行存款 100 收到退款时 借:应付账款 -20 借:银行存款 20#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
商贸业企业外账怎么结转成本?只有销货发票没有进货发票的这种企业#商业#
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支付检测费或技术服务费 (先付部分款,后收到发票) 借:预付款 贷:银行存款 收到发票后 借:管理费用~检测费/技术服务费 应交税费-应交增值税 贷:预付账款 这样处理可以吗#服务业#
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像企业这种缺费用票而且缺口比较大 怎么办#其他行业#
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八月份的帐做好了,九月份的凭证录入要怎么做#其他行业#
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