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答疑老师:andy老师
推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
(1)购入为工程准备的物资时会计分录为: 借:工程物资 dai:银行存款 (2)领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程 dai:工程物资 (3)工程完工后,固定资产达到预定可使用状态时,会计分录为: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
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你好,不一定 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
个体可以享受个体相关税收政策,也可以开票给公司。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
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和施工相关的人工费就是记到相关成本里面的 查看全部回复
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建议你签订租赁合同,这样税前扣除就没有任何问题。 查看全部回复
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你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
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你好,合计11吨组合的可能性有很多种啊 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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是的,同学 查看全部回复
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付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不一定必须记入开办费 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
职工福利包含货币福利(给的钱)和非货币福利(给的物品等) 查看全部回复
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如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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