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老师可可以看下我这个分录对吗,年末要结转的分录,收入70 成本35,未分配利润—217 借 主营业务收入70 贷 主营业务成本35 贷本年利润35 借 未分配利润200 贷 以前年度损益调整200 这样写对吗,还需要写其他分录吗#建筑工程#
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老师请教一下,吊车买了保险,后面除了事故,要大修,然后找地方修了后,对方开了发票,对应付出了,开来的发票也抵扣了增值税,做入了所得税成本。那么最后收到的保险公司赔款的这笔金额怎么做账???#建筑工程#
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你好老师 我想请教一下 公司建了一个加油站目前未进行竣工结算未付款已经但是已经投入使用了,所以账面根据建设单位给的总金额暂估入账了,然后按照25年折旧了。最近收到了工程审计公司给的审计计结算初稿,建设的该加油站其实分好几个小项目(如图)。#建筑工程#
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我们是一家建筑工程企业,今年采购了一批瓷砖并在12月卖出去了,公司经营范围有建材销售,后续不确定还会不会进行材料销售,麻烦问一下本次卖出瓷砖应该计入主营业务收入还是其他业务收入?#建筑工程#
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老师你好,我们修建的农贸市场,现在购进了一批设备,他的发票明细中显示这些设备里面包含检测盒、试纸条、冰箱及相关设备,有的检测盒及试纸条数量很多,但是加上有的就四五百,有的稍微到一千多,像这种需不需要入固定资产呢?#建筑工程#
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老师,我们给对方公司开具了建筑服务劳务发票,本来应该由对方公司将钱转入我们公司,再由我们公司进行支付,现在是对方公司直接代付,我们这边收到对方支付的银行回单明细及我们公司开给对方公司的发票后,该怎么做账呢?#建筑工程#
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我方是劳务分包方,和甲方总包方签订了劳务分包合同,我方一次性把劳务费发票开给了甲方,对接人说总包按发票金额打进来的款,需要全部发放给工人,一般是基于什么条件下是按这种模式走的呢,那分包方怎么赚钱?工程也还未完工,但是发票全开完了,怎么确认收入和成本呢,我作为分包方代账会计,需要对接人提供什么资料给我入账呢?#建筑工程#
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