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答疑老师:王苗苗老师
你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 最后把固定资产清理的余额转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是购买方的话,对于同一笔业务的话,账务处理是一样的,账务处理要看具体的业务 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
应交税费一简易计税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
a和b都是一个公司的吗? 查看全部回复
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收到赔偿款 借银行存款 dai其他应付款-保险维修款 支付给汽修公司的时候 借其他应付款-保险维修款 dai银行存款 查看全部回复
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可能是账务处理错误,可以根据税务局的进项发票明细核对入账情况 查看全部回复
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您好,做内账不需要价税分离 查看全部回复
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余额在借方还是dai方呢 查看全部回复
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是什么数据对不上呢 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是红冲费用发票还是收入发票 查看全部回复
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答疑老师:wam
日常发生的人工成本、折旧等计入合同履约成本,确认收入结转成本。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
计入营业外支出 查看全部回复
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没有处理依据就不用处理,先在帐面挂着。老板有钱了让老板交回。 查看全部回复
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你的意思 查看全部回复
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开票当月 - 确认收入时: - 借:应收账款等 - dai:主营业务收入 - 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 次月预缴税金 - 借:应交税费 - 预交增值税 - dai:银行存款 月末 - 企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目。 - 借:应交税费 - 未交增值税 - dai:应交税费 - 预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李凤
就是说这个工资是10月到12月的 查看全部回复
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是外付的设计费用么? 查看全部回复
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