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答疑老师:高老师
一般是月初上报汇总,增值税申报缴纳之后,清卡或反写 查看全部回复
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答疑老师:小小
小规模? 查看全部回复
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是不是电脑网络的问题 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
多试几次,如果实在不行,可能是税局那边没弄好,需要带空白发票到大厅让工作人员再处理 查看全部回复
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是要退企业所得税吗? 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
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可以的盖章只用盖收据联 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般纳税人销售茶叶的税率需要分情况考虑: 1、精制茶,按照一般税率缴纳增值税,适用13%税率。 2、初加工的毛茶,按照低税率,适用9%税率。 注:自2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,可以免征增值税(财政部 税务总局公告2022年第15号)。 参考文件:财政部、国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知(财税字【1995】52号) 查看全部回复
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小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
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这些指标可以对应参考,每个地方可能不太一样 查看全部回复
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省份不同指标不一样 查看全部回复
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系统还没那么快传导过去,刷新一下,或者等一两个小时再登录 查看全部回复
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你按月核对看一下 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,首先啊,就是说你销售固定资产是要开票的,但是你不会放到你的其他业务收入,你是通过固定资产清理,最后竟损于转到你的资产处置损益。 查看全部回复
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财政部 税务总局公告2019年第74号《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》第三条:企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。前款所称礼品收入的应纳税所得额按照《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)第三条规定计算。 查看全部回复
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系统里面吗? 查看全部回复
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其他有限责任公司 查看全部回复
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需要入库存商品 查看全部回复
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不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
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公众号:会计宝
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