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答疑老师:若鱼老师
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
问答已结束!
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现金利润质量指标=(利润表各项现金收入之和-利润表各项现金支出之和)/净利润。 其中,利润表各项现金收入之和以收付实现制原则为基础,扣除了非现金收入,其数据来源于现金流量表中的经营活动产生的现金流入量及投资活动产生的现金流入量有关项目。所以除了现金利润外,还有非现金利润,也就是应收账款对应的收入利润部分。 查看全部回复
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装修金额不大的话可以选择直接进管理费用,金额较大的话可以先计入待摊费用,然后每期摊销至管理费用即可 查看全部回复
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答疑老师:清岚
收到款项,预算会计借资金结存 dai财政拨款预算收入 财务会计借零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 您可以参考下 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
用友t3是单机的,不是网络的 查看全部回复
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是的,可以减免 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
所有上期期末有数字的金额都要填上去。否则开帐不平。 查看全部回复
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需要填进去 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
在员工缴费明细和实缴信息中查询 查看全部回复
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支付给李总时,借:其他应收款-李总,dai:银行存款;等李总支付拿到发票来报账时,借:管理费用,dai:其他应收款;收到王总的投资款时,借:银行存款,dai:实收资本。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
公司如果有相关的规定,按规定算。如果没有,可以按月天数减月周日天数计算。不同公司计算标准可能都不一样,你最好与公司领导沟通后再确定 查看全部回复
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如果单独不能使用必须整套用,按套入。可以分开单独使用的,分开入。 查看全部回复
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填 查看全部回复
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房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
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需要结转。但是购入计原材料,如果生产领用,计入成本费用, 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不影响的 查看全部回复
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计提时:借:其他应收款一xx股东名,dai:应交税费一应交个人所得税。交税时:借:应交税费一应交个人所得税,dai:银存。收到代扣代缴的个人所得税时:借:银存/现金,dai:其他应收款一xx股东名。 查看全部回复
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记入到差旅费里面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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