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答疑老师:Annina老师
借管理费用/销售费用,dai应付工资,借应付工资,dai其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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借交易性金融资产,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
实际报销金额与计提金额不一致的,将差额红冲就可以了。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
班组只是代发? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
报销一定要有发票 查看全部回复
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成本不管呀 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
货到冲预付 查看全部回复
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资产减值损失 查看全部回复
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可以今年开始 查看全部回复
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dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:小黑
算差额,然后在财务系统搜索一下金额,有么有,没有再根据核对一下余额表 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们手工账?那你们用什么做账呢 查看全部回复
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需要交增值税的 查看全部回复
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你这是付工资吧,第一张 借应付职工薪酬 dai银行存款 第二张 借银行存款 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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属于12月的成本就做到12月,没有发票的可以暂估 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,利润负数和费用入账没有关系哦 查看全部回复
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答疑老师:小小
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
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按照转账做 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是元元发放,发放时补提就好 查看全部回复
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公众号:会计宝
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