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答疑老师:易老师
需要每个月进去计提折旧结账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
看下缴的是什么税费 查看全部回复
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是结转成本的分录嘛 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
接管理费用 dai库存现金 等发票来了直接附在后面 查看全部回复
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答疑老师:归老师
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
红冲的发票吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
先把之前的手续费冲掉,然后根据收到专票的金额,重新做一笔正确的分录 查看全部回复
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收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
企业做账借费用 dai其他应付款政府 查看全部回复
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收到的钱是你们的收款对面的 查看全部回复
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这个税费可以记入管理费用税金,但是这个税费不能税前扣除 查看全部回复
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和财务公司交接以后接着做账就行 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
借:银存 500w dai:长期借款 500w 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以凭收据或合同入账 查看全部回复
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确认收入时 借:应收账款 11300 dai:收入 10000 销项税1300 查看全部回复
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答疑老师:小小
涉及到三流不一致 查看全部回复
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可以公司内部统一以收或者付 查看全部回复
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计提增值税时也是你确认收入的时候,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果是行政事业单位,对应到其他支出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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