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答疑老师:王苗苗老师
这么操作可以吗?也可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
多扣除就不用补发,红冲掉就可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般是含税付款的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你们直接按2%确认收入就可以 查看全部回复
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答疑老师:李可可
上月利润结余是上月为什么有本月收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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外购月饼. 采购月饼 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 计提时 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——员工福利费 发放时 借:应付职工薪酬——员工福利费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
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可以不要 查看全部回复
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(8400+500-1932)-5000=1968*3%=59.04 查看全部回复
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不考虑其他的话 需要交税44.04 查看全部回复
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工程项目,异地预交的时候需要缴纳什么税款,增值税及附加税,企业所得税,个税 查看全部回复
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嗯,红字发票对应的蓝字发票,公司有入账吗,有抵扣进项税额吗 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
看你们的租期 查看全部回复
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计入工资薪金里 查看全部回复
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根据上面的两个公式,142.5是预计交的税费,1357.5是收入扣除税费后实际得到钱 查看全部回复
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我可以根据发票金额在23年12月预提吗,然后24年发票入账再红冲,可以的 查看全部回复
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现在成负数一般是登记错误了,建议先检查是否记账错误 查看全部回复
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收付实现制 ,借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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