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答疑老师:哈哈老师
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
问答已结束!
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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这个应该是自然人的社保,应该是法人的社保 查看全部回复
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您好,个人所得税是通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报的,申报完以后如果需要缴纳个税,直接扣款或者到银行缴款就行了。 查看全部回复
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这个没问题,从公司对公账户转过去是没有问题的。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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这个一般可以不填 查看全部回复
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不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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跨期只能冲红不能作废 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
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你是问科目设置么? 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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