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答疑老师:jessica老师
前提是你们开什么会?内部业务会还是给领导出席的会,还是外部会 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甜甜老师
您好,是应收账款有dai方余额吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果往来帐有具体明细科目,看具体明细科目就好 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
*非金属矿物制品*沥青 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:张老师
你是指核算完工产品的成本 查看全部回复
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只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
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比如法人或股东支付 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
找审计出审计报告,准备汇算清缴 查看全部回复
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5% 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
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可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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年限平均法,双倍余额递减法,年数总额法都可以,你根据你们公司的经营情况选择。你如果前面想少缴税,你可以选择后面两种。如果你现在亏损你可以选第一种 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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按照实际应那缴纳的调整工资表 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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具体是什么 查看全部回复
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正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
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答疑老师:山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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