正在加载...一家公司已经开启经营后再成立做账,开立做账的时候,我全部盘点得出期初数,我期初入账的方式是资产的对方科目是其他应付款—期初(贷方),负债科目则对方科目其他应付款—期初(借方),现在其他应付款在借方,我能理解其他应付款在借方,则是其他应收款,那应收谁的呢?#商业#
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小规模纳税人,本季度有十万对公户收款,应收账款借方有余额12000元,已开票销项金额10000元、销项税额100元、可以这样写分录么? 借:银行存款100000 贷:应收账款12000 主营业务收入87128.71 应交税费-增值税-减免税额 871.29#商业#
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我已经申报了第四季度企业所得税,但是现在老板又拿了堆发票给我,有费用票也有成本票,而且什么月份日期票都有,我现在怎么弄,是反结账把老板这批票全入完在12月大厅改申报表吗?还是不理它了后面这些直接入在22年1月帐去呢?#商业#
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甲公司给乙公司开具了24万商品买卖的发票,乙方用商业汇票支付给甲方 ,扣除贴现利息以后给甲方支付了23万,现在乙方要求甲方开具价外费用1万,这种开具符不符合要求?能不能开?如果这种开的话是不是甲方就一直有1万的应收款没收?#商业#
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领导说挂往来方便以后查账,是什么意思?是每笔业务都要通过往来科目中转一下吗?#商业#
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22年1月发现21年营业成本少算,但是21年的账已经调不了了,报21年四季度所得税季报的时候,应该按照正确的申报 还是账面上的数字申报,报送税务局的财务报表也应该更改吗?#商业#
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