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老师,法人拿发票来报销,有个无票的,是下午茶费用,2个人是60元才对,费用截图是85.6,这个下午茶我们是跟总部同事一起点的,她们开票了,我们只能拿截图报销,但是我们之前下午茶福利一直没使用,现在领导说按一个季度90元也不过分,我们两个人一个人是30,那现在这个85.6给他报销吗#商业#
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我们是销售方,给对方提供销售货物并且安装调试及保期维护服务,签订了合同:签订合同的10日内对方支付货款的85%,8月底已开具这部分发票;货到验收质量没问题7日内对方支付货款的10%;三年的质保期,质保期满没问题,对方支付货款的5%。想问一下老师,我们这笔业务在增值税和企业所得税上收入确认的时间。#商业#
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图一是我原来的做法,图二是现在一个会计做的,图三是6月份抵扣的税金金额,图二标注绿色的这比能看懂,上面蓝色的做的什么意思?老师能否详细解答一下,之前做的是借:待抵扣,抵扣之后就是借:进项税额171433.61 贷:待抵扣1771433.61啊,为什么她做的还有借方销项税额,而且118200.35还多做了一笔贷方的?望老师详细解答(新手会计)#商业#
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