老师,2021年末资产负债表中其他应付款中是期末余额是负数,这是为什么呢?是不是不应该填这里?

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2022/1/16 19:35:45

老师,2021年末资产负债表中其他应付款中是期末余额是负数,这是为什么呢?是不是不应该填这里?

你是其他应付款付超了

其他应付款负数就要填到资产负债表其他应收款中

是多付了劳务费,那这个数怎么回来呢?

查明原因,确实多付了就要请对方把多余部份退回来

如后续还有合作也可以先放帐上,等下次付款扣回就行了

前会计说没提,我没明白

是前会计没计提这笔劳务费,但是又付了是吗?

有可能

那有可能发票没开过来哦

如果是预付你就要调整到预付帐款科目

没明白你的意思

那我需要补计提吗?

是2021年的费用吗?

是的

那发票有开过来吗?

如果确实发生了,先付款了放预付帐款吧

好的,谢谢老师

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-01-16 19:35匿名提问

老师,2021年末资产负债表中其他应付款中是期末余额是负数,这是为什么呢?是不是不应该填这里?
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-16 19:36

你是其他应付款付超了
会计宝

谭老师2022-01-16 19:37

其他应付款负数就要填到资产负债表其他应收款中

2022-01-16 19:38匿名提问

是多付了劳务费,那这个数怎么回来呢?
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-16 19:39

查明原因,确实多付了就要请对方把多余部份退回来
会计宝

谭老师2022-01-16 19:40

如后续还有合作也可以先放帐上,等下次付款扣回就行了

2022-01-16 19:40匿名提问

前会计说没提,我没明白
会计宝

2022-01-16 19:41匿名提问

是前会计没计提这笔劳务费,但是又付了是吗?
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-16 19:51

有可能
会计宝

谭老师2022-01-16 19:51

那有可能发票没开过来哦
会计宝

谭老师2022-01-16 19:52

如果是预付你就要调整到预付帐款科目

2022-01-16 19:57匿名提问

没明白你的意思
会计宝

2022-01-16 19:57匿名提问

那我需要补计提吗?
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-16 19:59

是2021年的费用吗?

2022-01-16 19:59匿名提问

是的
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-16 20:08

那发票有开过来吗?
会计宝

谭老师2022-01-16 20:08

如果确实发生了,先付款了放预付帐款吧

2022-01-16 20:28匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
谭老师

谭老师2022-01-16 20:29

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