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答疑老师:mila老师
先计入长期待摊费用,然后再按租赁期间摊销 查看全部回复
问答已结束!
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这边建议还是要把每个月的工资表计提和发放的数据一一核对,找出余额的原因 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
是什么pk?是你们销售团队哪一方取胜哪一方的奖励吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
请问具体是为什么充值? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
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答疑老师:微尘
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,快递费计入销售费用就行,不会虚增利润的 查看全部回复
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计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
入账按当天汇率入账 查看全部回复
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正常做帐就好 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借款 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
可以的。但是最好:借销售费用蓝字,借销售费用红字。 查看全部回复
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有影响,跨年冲影响当年成本数据 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
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如果退的保证金,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款(主营业务收入、应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
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已经开过发票了,再重新开会重复交税的。 查看全部回复
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可以计入长期待摊费用,在受益期内摊销, 查看全部回复
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现在不需要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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