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老师好,想咨询下,同一笔员工报销款走管理费用,先于23年12月计入了其他应付款,后来于2024年1月银行付款了,但是当时借方不是其他应付款,而是管理费用。这种情况下,相当于是24年多记了管理费用,想问下这个情况要怎么处理#房地产#
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已知A采购B的产品,省总是传媒公司的,传媒公司是B公司的,B公司产品成本价5.7,但是给省总的产品成本价是含税价8.91 ,A通过省总卖给传媒公司的客户销售价是19.8,A和传媒公司每月对账,需要收取19.8的7个点,第一种方式是A按照5.7采购B的产品,还有一种方式是B给A成本价按照18高开,哪种方式对于AB来说都合适?最后产生的税费分别是多少?A的扣点是多少?如果扣除A要收的7个点,A还要收多少税费?给省总核算提成的时候是按照销售价19.8➖成本价8.91结算但是产生的增值税由省总承担,B公司给传媒公司回款10.89,给B公司开发票6个点,省总的提成由传媒公司发,传媒公司想对公转给省总,省#房地产#
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税款所属期5月的增值税税款,6月申报期结束后,6月22号才缴纳。税款所属期6月的增值税申报表,5月的增值税税款是填写在30行本期缴纳上期应纳税额还是31行本期缴纳欠缴税额#房地产#
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请问老师,小企业会计准则的现金流量表的本年累计金额是不是固定不变的,我在金蝶看的第一季度和第二季度的本年累计金额是一样的126739.37,将金蝶报表上的本期金额3078.61填到税务局的财务报表里,税局报表的本年累计金额自动加上了左侧的本期金额129817.98,这样一来就和金蝶报表上的本年累计金额是不一致的,是不是要手动修改税局现金流量表的本年累计金额,改成和金蝶一致126739.37#房地产#
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