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答疑老师:杨老师.
一般是计入销售费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,一般来讲,应交税费为负数代表多交税费,或税金未计提,也有可能是当期增值税进项税额大于销项税额形成留抵税额。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
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天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
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生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
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最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你看一下你发票上有没有体现这个抽纸的金额? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
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比如销售产品的结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
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可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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销售费用-打包费用 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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答疑老师:易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,可以不需要分开 查看全部回复
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是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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答疑老师:wam
视同销售 查看全部回复
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做进项转出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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