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答疑老师:刘老师
借,管理费用等等 dai,应付职工薪酬-工资/社保 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
营业外收入或者营业外支出 查看全部回复
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结合具体业务, 查看全部回复
调整分录无固定格式,只要最终调整为正确数据即口 查看全部回复
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支付或收回 查看全部回复
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应付工资 查看全部回复
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税收编码不对 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以先计入制造费用或者生产成本,暂不要结转至主营业务成本 查看全部回复
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是一次性卖掉吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
维修是劳务 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
按理来说计入1月 查看全部回复
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答疑老师:小黑
管理费用开办费 查看全部回复
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答疑老师:Yan
码头的设计吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
多余的制造费用?没太明白 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,计提缴纳附加税的分录即可 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
借 主营业务收入 -出口收入 dai 主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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