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答疑老师:Annina老师
如果你之前买税控盘做的费用的话,收到退回冲费用,借银行存款,管理费用-办公费(借方红字) 查看全部回复
问答已结束!
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公账不能随意进出钱的 查看全部回复
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答疑老师:张老师
税率是否是0? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你现金的期末余额呢 查看全部回复
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借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
我看看 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:微尘
一般货物,软件 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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可以 查看全部回复
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一般纳税人的可以 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
个人独资企业按“生产经营所得”申报缴纳个税 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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那个没有发票不能入成本费用,长期挂往来也不好 查看全部回复
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具体是哪笔分录不明白呢 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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企业所得税减少只能通过合理的成本费用来抵扣 查看全部回复
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分开列明金额的可以 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
你固定资产是不是写错位置了? 查看全部回复
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