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答疑老师:哈哈老师
如果给你们核定按月就得按月申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
加计抵减是按年计算的,如果今年不够抵减的话,后面就会清零 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
先给税务人员说一下情况看税务怎么处理这种情况 查看全部回复
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答疑老师:橘子
同学,你是要勾选进项税吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你数量不一致啊, 查看全部回复
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涉及到印花税征税范围的就需要 查看全部回复
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只能凭白条入账后所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
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是按照抵减后的金额计提哦 查看全部回复
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一般开的是收据,如果是要求必须开发票则需要开电梯卡的发票,视为售卖电梯卡的收入 查看全部回复
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后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
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不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
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普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
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不一定,有可能是小规模的,也有可能是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
印花税是一个基于合同产生的税种,合同双方都要交税。这些合同包括借款合同,购销合同、建筑安装工程承包合同、技术合同, 加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、货物运输合同、产权转移书据、营业账簿中记载资金的账簿 财产粗赁合间、仓储保管合间、财产保险合同 5元定额税率: 权利、许可证照和营业账簿中的其他账簿 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
单独计税和合并计税,适合的是不同的年终奖发放方式。 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
有签订合同就需要交印花税的 查看全部回复
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一般纳税人的话6% 查看全部回复
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【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】,以“增值税专用发票”为例,在“发票号码确认”界面,“发票种类”选择“增值税发票专用发票填开”,“征税方式”选择【差额征税】,点击【确定】按钮,弹出“差额征收”发票填的界面。 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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