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学员提问
我们公司收到农药9%的专票,可以往外开免税的普票#商业#
若为批发/零售企业:销售农药可开具免税普通发票,但需将已取得的9%专票进项税额转出,不得抵扣。 若为生产或非免税环节:需按9%税率开具增值税发票(专票或普票),进项税额可正常抵扣。 查看详情
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我公司出租房屋,房屋做防水,当时跟承租方签协议约定由承租方找人施工。我公司承担部分费用 剩余费用由承租方承担 。 因为这个事是承租方找人做的防水, 施工方开不了发票 那这个费用 承租方可以开给我们吗#房地产#
承租方只能找师傅去税务局给你们公司代开发票 查看详情
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技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表的计税基础怎么填,税收金额必须有发票证明才能算在内吗#高新企业#
发票证明的要求:税收金额不一定必须有发票证明才能算在内。根据相关政策,计税基础是根据技术成果原计税基础确定的,而不是基于发票。 无发票情况下的处理:如果没有发票,可能需要全额调增,即计税基础填为0。这意味着在没有发票证明的情况下,相关的税收金额将不被计入计税基础。 查看详情
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(建筑公司) 公司一次性发给了我3个月的工资 30万 ,年前要把这三个月工资一起发给员工 但是之前公司没有给我工资表 导致我也没申报它们的工资 现在的意思就是可以先支付出去工资再申报吗(因为如果3个月工资一起申报到一个月这样就需要缴纳个税,它们又不想交个税。现在呢又是1月我可以修改12月个税把其中一个月工资申报进去,但是还有两个月就只有等到1月份和2月份才能申报,但是公司年前又要把工资发出去30万,请问怎么做才是正确的!)#建筑工程#
就是说这个工资是10月到12月的 查看详情
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公司建账时期初余额只填了借其他应收款500万,贷实收资本500万,都是随便填的没有依据,现在要改期初余额时提示金额不能全部为0,2014年1月建账,7月开始有业务和做账,现在期初余额要怎么填#其他行业#
是要把之前的期初数删除了重新填写么 查看详情
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老师,请问 2024 年归集 100 万到“以前年度损益调整”这个科目,利润表它不体现,与资产负债表勾稽关系不一致,那 2024 年汇算清缴时,这个 100 万填到哪里呢#其他行业#
这个直接结转到利润分配科目,不影响当年的损益表数据了 查看详情
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老师,我们是小规模公司,10-12月 卖出物联网设备1台,金额24752.48,税额247.52,价税合计25000, 提供建筑服务1次,金额 274257.43,税额2742.57,价税合计277000, 提供1%税率现代服务1次,金额181648.61,税额1816.49,合计183465.1, 提供3%税率现代服务1次,金额56533.66,税额1696.01,合计58229.67, 现在这个表上数据应该怎么填呢#出纳#
你开的都是专票么 查看详情
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请问小规模,有业务,需要做账吗?我有个小规模平时只有人帮忙报税,从来没记过账,两年了,每年的开票收入35万左右,需要记账吗?不记账会有啥风险?可以补记账吗?#运输业#
可以补账 查看详情
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我公司是一般纳税人,小微企业,1-11月份所有税都是减半征收的,但是12月份利润已经超过300万了,那我12月份就要把所得税按照一整年的25%来补提,我想问那增值税和附加税需要吗#其他行业#
只要不符合小微企业条件就不在享受该政策了 查看详情
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我公司业务招待费今年发生了162007.36元,营业收入96964800.88元,那我汇算是不是只能扣除97204.42元,要调增64802.94吗#其他行业#
按16.2的40 '%与收入千分之五取小值 查看详情
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充电桩企业有订单收入还有居民个人充值的充值的款每天打到银行卡上是扣除手续费的例如个人充100扣除平台手续费3 元银行卡收到97元手续费是有发票的个人充值的100实际我们收到97个人每次使用时还会扣一笔手续费客户每次消费1元扣除手续费0.01从预收的97里面扣除1.01如何做账,怎么显示充值的款项还有多少未使用的如何做账#高新企业#
借;银行存款97元销售费用3元 dai:银行存款100 查看详情
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我们是做煤炭贸易的,11月份从上游订了一批煤,到港后,下游经过化验,低于合同标准,按照每100吨20元扣除,导致销项小于进项,那留抵的税额就有2743元,直到12月底我们都没有再开票。我想咨询一下这个留抵的税额的两种处理方法:1如果不想留抵,年底怎么账务处理。2这个亏损属于正常亏损吗,留抵是否需要转出?#商业#
有留底就是进项有余额没有抵扣完,你可以不用处理等第二年足够销项税抵扣就行, 查看详情
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今年确认收入,结转成本,但是成本发票没有来,审计说可以凭借提货单做成本,明年来发票再冲回,请问今年结转成本,和明年发票来了如何进行账务处理#出纳#
成本发票没有来,可以暂估。借:成本(不含税金额),dai:应付账款-暂估。等明年发票来了,正常做分录,然后把暂估的分录,进行红冲,即分录不变,金额是负数 查看详情
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将本年的其他应收款调整到应收账款分录是借:应收账款 贷:其他应收款,那明细账上其他应收款那笔还是在的,结转损益的时候我是怎么结转那? #出纳#
你这个是资产负债便上的科目跟损益表没有关系 查看详情
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我是新手出纳,请问一下工商承兑付款的时候有个备注,也没有标注必填,这个不写会不会被税务局判定虚假交易#出纳#
若备注栏中没有特别标注该字段为必填项,您可以选择不填写。备注栏主要用于记录额外的信息或注解,以供后续参考 查看详情
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离退休人员统筹外费用的会计分录#房地产#
企业在支付离退休人员统筹外费用时,应将其视为职工福利费进行处理。具体会计分录如下: 借记:应付职工薪酬-职工福利费 dai记:银行存款 查看详情
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退伍军人购房契税减免嘛#出纳#
关于退伍军人购房契税是否减免的问题,根据2024年10月12日的信息,目前在中国,针对退伍军人购房并没有普遍的契税减免政策。除非特别指出的地区性政策,否则退伍军人在购买住房时需要按照常规税率缴纳契税。 查看详情
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今天家电以旧换新收到商务局的补贴款怎么做会计分录#商业#
借记:银行存款(实际收到的补贴金额) dai记:递延收益(分摊至每期的补贴金额) 实际使用补贴时,借记:递延收益(分摊至每期的补贴金额) 查看详情
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请问老师 ①厂家给予返利直接抵扣下一次进货款,按照折扣后金额开具发票,不开具红字返利发票,经销商收到发票如何做账并提现返利呢? ②因为厂家返利后,商品进货单价下降,经销商的对外销售单价也下降,因此按收到的进项发票做库存商品入库,并非按折扣前的金额#商业#
那就直接按实际支付价格入账 查看详情
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印花税税源明细报表在哪里下载#房地产#
登录新电子税务局后,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【财产和行为税申报】—【财产和行为税税源采集及合并申报】功能菜单。纳税人可通过点击【新增税种】卡片—勾选申报税种“印花税”后点击【确定】—将鼠标移动至印花税卡片上点击【税源采集】或点击【填表式申报】进入税源采集页面。 查看详情
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与甲方签订的施工合同,一直没有开工,甲方现在要取消合同,甲方根据我们列的费用清单,支付赔偿金和利息,用不用开发票,利息开什么税目几个点?#建筑工程#
如果合同没有履行,其中有一方履约了,其实没有产生增值税的纳税义务,不需要开发票的。 查看详情
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建筑预缴#出纳#
一般计税方法 当期开票6万,税率为9%,这意味着您需要缴纳的销项税额为6万乘以9%,即0.54万元。 收到劳务费4万和材料费20多万,这些费用可以作为进项税额抵扣。 查看详情
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有个网店的押金当时是股东私人账户付的,这笔当时未入账, 现在押金要退到公司账户,并且要返还给股东 这个分录要怎么入呢#商业#
就直接把钱退回到公司: 借:银行存款 dai:其他应付款-股东垫付押金(出个情况说明?股东私人付款截图一起付在说明后面) 还款: 借:其他应付款-股东垫付押金 查看详情
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老师,您那边有法人授权委托书版本吗,能发我一份吗#出纳#
法人授权委托书 委托单位(全称): 地址: 法定代表人(姓名): 身份证号码: 受委托人(姓名): 性别: 身份证号码: 工作单位及职务: 兹有我单位(委托单位全称),法定代表人(法定代表人姓名),现授权委托(受委托人姓名)为我单位合法代理人,授权其代表我单位进行以下工作(具体授权事项): [具体授权事项1,如“代表我单位与XX公司签署XX合同”] [具体授权事项2,如“处理与XX项目的相关法律事务”] [如有其他授权事项,请继续列出] 本授权委托书有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。 在此授权范围内,代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我单位均予以承认,并承担相应的法律责任。 代理人无转委托权。 委托单位(盖章): 法定代表人(签字或盖章): 受委托人(签字): 日期:____年____月____日 查看详情
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一般纳税人申报出口免税收入,怎么填写报表#出纳#
一般纳税人申报出口免税收入时,需要填写以下报表: 1.?《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》:在该表的第18行“货物及加工修理修配劳务”或第19行“服务、不动产和无形资产”中,填写出口免税收入的销售额。 2.?《增值税减免税申报明细表》:在该表的第8行“出口免税”中,填写出口免税收入的销售额。 3.?《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》:在该表的第8行“免税销售额”中,填写出口免税收入的销售额。同时,在第9行“免税劳务销售额”中,填写加工修理修配劳务的免税销售额;在第10行“免税服务销售额”中,填写服务、不动产和无形资产的免税销售额。 查看详情
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企业的充电桩用的某个平台的运营,平时收入打款都是通过平台看的,正常企业充电桩收入就按平台每天显示的收入做未票收入申报增值税,那平台代开的发票从收入里扣除了,那企业在做未票收入时怎么处理呢#出纳#
意思是平台会收取服务费的 查看详情
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老师,我们跟客户签约的是他们的a公司。收到的款项是他们b公司付过来的,他抬头想开到a公司。可能是不小心付错了,因为以前都是a公司签约a公司付款的。现在怎么办?#工业制造#
第一种办法是 退回 重新支付 还有种办法就是请A公司出个三方说明:大概内容委托付款方 受托付款方,收款方写明B公司代付这笔款 查看详情
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电商店铺主体为个体户,预估月收入50w,大概率会查账征收,但是成本都是在小户那里收的,没有成本票,也没有费用票,税负大概多少怎么算?怎么减少税负#商业#
日前召开的国务院常务会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,以进一步稳预期强信心,包括将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税等政策延续实施至2024年底等 查看详情
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我们另一个异地公司税率0.937,我们的税率是0.93,我们客户含税打到异地公司20万,异地公司不含税退回,我们给客户不含税退回10万,请问给他算多少税金差价#商业#
异地公司不含税退回多少10么 查看详情
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老师,2023年收到一笔返还的工会经费,当时给做错科目了,管理费用不能是贷方,而且返还的工会经费是应该计入主营业务收入?领导今年该调整以前年度损益,会计分录怎么做?不太会写,麻烦老师写一下会计分录#房地产#
如果原会计处理中将工会经费计入了“其他应付款”科目,那么在返还时,应直接冲减该科目: 返还工会经费时(使用“其他应付款”科目): 借:银行存款 dai:其他应付款——工会经费 如果原会计处理中将工会经费计入了“管理费用”科目,并且以负数形式表示返还(即冲减费用), 查看详情
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的,是有关单位查封的,我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#
钱是你们付 还是业主付 查看详情
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请问公司章程在哪里可以查#出纳#
1.?公司内部,向法务、档案管理等部门或相关负责人获取。 2.?公司注册地的工商行政管理部门 3.?国家企业信用信息公示系统,但不一定有完整内容 查看详情
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老师,公司收到一张租赁专利的发票,会计分录怎么写#房地产#
利申请费会计入无形资产、管理费用等科目: 1、如果形成了一个专内利。那么计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 2、如果没有形成企业的一个专利,那么可以直接进管理费用。 借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 3、如果是为企业研发某个科研项目而申请的专利费用,可做到研发支出科目,最后结转到管理费用科目。 借:研发支出 dai:库存现金或银行存款 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出 查看详情
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