老师您好!请问一下公司筹建期购买的设备已经付了一部分款了 ,对方没有开发票给,我做分录是借 预付账款 贷 银行存款 这样入账对吗?

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2021/9/24 11:24:57

老师您好!请问一下公司筹建期购买的设备已经付了一部分款了 ,对方没有开发票给,我做分录是借 预付账款 dai 银行存款 这样入账对吗?

可以的同学,你这样做是没有问题的

现在对方已经开发票给了,是不是要人到固定资产了?但是我没有得做计提呢?

对方给你开具发票你们入固定资产,然后下月计提折旧

设备早就拿回来了,是从设备回来的时候计提还是拿到发票的时候计提呢?

你好,是取得固定资产的次月开始计提折旧

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2021-09-24 11:24潘倩

老师您好!请问一下公司筹建期购买的设备已经付了一部分款了 ,对方没有开发票给,我做分录是借 预付账款 dai 银行存款 这样入账对吗?
会计宝
会计宝

venus老师2021-09-24 11:25

可以的同学,你这样做是没有问题的

2021-09-24 11:30潘倩

现在对方已经开发票给了,是不是要人到固定资产了?但是我没有得做计提呢?
会计宝
会计宝

venus老师2021-09-24 11:30

对方给你开具发票你们入固定资产,然后下月计提折旧

2021-09-24 11:37潘倩

设备早就拿回来了,是从设备回来的时候计提还是拿到发票的时候计提呢?
会计宝
会计宝

venus老师2021-09-24 11:41

你好,是取得固定资产的次月开始计提折旧
venus老师

venus老师2021-09-24 11:42

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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