老师,比如我们企业有十万销项票和十万进项票,我拿十万进项票把销项抵扣了,,那我们企业算纳税了吗

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2021/11/13 18:23:01

老师,比如我们企业有十万销项票和十万进项票,我拿十万进项票把销项抵扣了,,那我们企业算纳税了吗

像您描述的这种情况,当期增值税和附加税是0,不用缴纳增值税和附加税税款的

那算我们企业交税了吗,只是抵扣完了。

您是说交增值税吗

还是考虑所得税

不是的老师,我的意思是 我们当期有销项税,只是被进项税抵扣完了。那算不算我们也交税了。

正常申报,也是缴税了,只不过税款是零

谢谢

不客气

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2021-11-13 18:2372807561

老师,比如我们企业有十万销项票和十万进项票,我拿十万进项票把销项抵扣了,,那我们企业算纳税了吗
会计宝
会计宝

清岚2021-11-13 18:27

像您描述的这种情况,当期增值税和附加税是0,不用缴纳增值税和附加税税款的

2021-11-13 18:2872807561

那算我们企业交税了吗,只是抵扣完了。
会计宝
会计宝

清岚2021-11-13 18:29

您是说交增值税吗
会计宝

清岚2021-11-13 18:30

还是考虑所得税

2021-11-13 18:3372807561

不是的老师,我的意思是 我们当期有销项税,只是被进项税抵扣完了。那算不算我们也交税了。
会计宝
会计宝

清岚2021-11-13 18:34

正常申报,也是缴税了,只不过税款是零

2021-11-13 18:4572807561

谢谢
会计宝
会计宝

清岚2021-11-13 18:45

不客气
清岚

清岚2021-11-13 18:46

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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