你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?

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2020/12/22 16:16:12

你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,dai:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,dai:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?

差额部分冲减管理费用

意思我直接做一个,借:其他应付,dai:管理费用

管理费用借方红字表示

借管理费用,dai:其他应付这样吗

还是借:管理费用,借其他应付

借:管理费用,借其他应付

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2020-12-22 15:40匿名提问

你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,dai:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,dai:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?
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Annina老师2020-12-22 15:42

差额部分冲减管理费用

2020-12-22 15:49匿名提问

意思我直接做一个,借:其他应付,dai:管理费用
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Annina老师2020-12-22 15:57

管理费用借方红字表示

2020-12-22 15:58匿名提问

借管理费用,dai:其他应付这样吗
会计宝

2020-12-22 16:00匿名提问

还是借:管理费用,借其他应付
会计宝
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王苗苗老师2020-12-22 16:18

借:管理费用,借其他应付

2020-12-22 16:20匿名提问

好的,谢谢老师们
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2020-12-22 16:21

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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