计提社保计提成借:管理费用-公司 其它应收款-个人 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款。把个人部分也计提了,红冲借;其它应收款-个人 红字 贷:应付职工薪酬-个人,那其他应收款怎么做平?

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2022/1/7 20:54:14

计提社保计提成借:管理费用-公司 其它应收款-个人 dai:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款。把个人部分也计提了,红冲借;其它应收款-个人 红字 dai:应付职工薪酬-个人,那其他应收款怎么做平?

一般分录正确的话,交社保时就平了

之前是做管理费用 其它应收款 dai应付职工薪酬 交社保做借应付职工薪酬dai银行 然后付工资做应付职工薪酬工资 dai其他应收款 现金

这样是做平了 但是这样我不是把个人部分社保也都提起来了

一般是个人部分不计提

发放工资时 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款~个人部分 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬 其他应收款~个人部分 dai:银行存款

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2022-01-07 20:54阿白

计提社保计提成借:管理费用-公司 其它应收款-个人 dai:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款。把个人部分也计提了,红冲借;其它应收款-个人 红字 dai:应付职工薪酬-个人,那其他应收款怎么做平?
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-07 21:02

一般分录正确的话,交社保时就平了

2022-01-07 21:09阿白

之前是做管理费用 其它应收款 dai应付职工薪酬 交社保做借应付职工薪酬dai银行 然后付工资做应付职工薪酬工资 dai其他应收款 现金
会计宝

2022-01-07 21:09阿白

这样是做平了 但是这样我不是把个人部分社保也都提起来了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-07 23:00

一般是个人部分不计提
会计宝

大宁老师2022-01-07 23:01

发放工资时 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款~个人部分 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬 其他应收款~个人部分 dai:银行存款
大宁老师

大宁老师2022-01-07 23:02

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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