去年我公司购买了办公室,当时没有发票,先入账报税了,今年1月才取得了发票,都跨年了,怎么处理呢?进项税有很大一笔,我是先全部认证了,还是抵扣一部分呢?

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2022/2/9 12:49:39

去年我公司购买了办公室,当时没有发票,先入账报税了,今年1月才取得了发票,都跨年了,怎么处理呢?进项税有很大一笔,我是先全部认证了,还是抵扣一部分呢?

上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账

进项税先认证,如金额大于当月销项税会形成留抵税

留底税特别大 几十万,也可以吗?

可以

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-02-09 12:4969541657

去年我公司购买了办公室,当时没有发票,先入账报税了,今年1月才取得了发票,都跨年了,怎么处理呢?进项税有很大一笔,我是先全部认证了,还是抵扣一部分呢?
会计宝
会计宝

Yan2022-02-09 12:58

上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账
会计宝

Yan2022-02-09 12:59

进项税先认证,如金额大于当月销项税会形成留抵税

2022-02-09 13:1269541657

留底税特别大 几十万,也可以吗?
会计宝
会计宝

Yan2022-02-09 13:16

可以
Yan

Yan2022-02-09 13:17

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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