公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 贷银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣 从转账到抵扣这一系列下来怎么做会计分录?

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2022/3/22 10:24:04

公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 dai银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣 从转账到抵扣这一系列下来怎么做会计分录?

这张发票是什么费用

电费 之前的会计垫付的 然后拿专票来报销的

对,按照你这么做账就行

可是没认证抵扣 做借管理费用 应交增值税 进项 dai银行存款 对的吗?

没认证,进项税额换成待认证进项税额

借管理费用 应交增值税 待抵扣 dai银行存款吗? 可以做 借应付帐款 dai银行存款 然后抵扣时 做 借管理费用 应交增值税 进项 dai应付帐款吗?

发票来了就直接记入到费用就行了

就是做 进待抵扣里是最准确的是吗? 那抵扣后怎么做?

从待认证进项转到进项税额

好 谢谢老师

没事

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2022-03-22 10:2440464340

公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 dai银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣 从转账到抵扣这一系列下来怎么做会计分录?
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哈哈老师2022-03-22 10:24

这张发票是什么费用

2022-03-22 10:2540464340

电费 之前的会计垫付的 然后拿专票来报销的
会计宝
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哈哈老师2022-03-22 10:25

对,按照你这么做账就行

2022-03-22 10:2740464340

可是没认证抵扣 做借管理费用 应交增值税 进项 dai银行存款 对的吗?
会计宝
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哈哈老师2022-03-22 10:27

没认证,进项税额换成待认证进项税额

2022-03-22 10:2940464340

借管理费用 应交增值税 待抵扣 dai银行存款吗? 可以做 借应付帐款 dai银行存款 然后抵扣时 做 借管理费用 应交增值税 进项 dai应付帐款吗?
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哈哈老师2022-03-22 10:30

发票来了就直接记入到费用就行了

2022-03-22 10:3140464340

就是做 进待抵扣里是最准确的是吗? 那抵扣后怎么做?
会计宝
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哈哈老师2022-03-22 10:32

从待认证进项转到进项税额

2022-03-22 10:5140464340

好 谢谢老师
会计宝
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哈哈老师2022-03-22 10:51

没事
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哈哈老师2022-03-22 10:52

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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