我们公司是卖钢材的中间商,但是偶尔会出现榜差,这次的榜差客户只认32.18,供应商只认32.20,开票也是这个数据,这种情况我们应该怎么做账。

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2022/4/25 13:50:52

我们公司是卖钢材的中间商,但是偶尔会出现榜差,这次的榜差客户只认32.18,供应商只认32.20,开票也是这个数据,这种情况我们应该怎么做账。

开进来的票比卖出去的票多一点吧

对滴

那可以作为中间的损耗

那怎么做分录,按正常做嘛

把这个差额做到管理费用-其他-损耗

那如果反过来呢,就是多开0.02

凭证摘要写:成本调整磅差,借:管理费用 dai:原材料

多了就记红字

这个金额本身也不会很大,而且过称的时候也是实际存在的

那增值税申报表和账本的营业收入不就是有差异么

这样有木有问题的呀

不会有差异啊

你收入该开多少票还开多少票

收入以客户的数量为准

我有点懵了,你能发一下全部的分录给我么

例如,你购进的总金额显示是数量10000公斤(假定单价相等),销售出去是10001公斤,中间会有1公斤的差异,是不是

是的

你购进的时候写:借:库存商品 10000 dai:应付账款 10000,销售出去,借:应收账款10001 dai:主营业务收入10001,同时借:主营业务成本 10001,dai:库存商品 10001 调差,借:库存商品1 dai:管理费用-1

哇,我懂了,谢谢你

不客气

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2022-04-25 13:50匿名提问

我们公司是卖钢材的中间商,但是偶尔会出现榜差,这次的榜差客户只认32.18,供应商只认32.20,开票也是这个数据,这种情况我们应该怎么做账。
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 14:23

开进来的票比卖出去的票多一点吧

2022-04-25 14:25匿名提问

对滴
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 14:25

那可以作为中间的损耗

2022-04-25 14:27匿名提问

那怎么做分录,按正常做嘛
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 14:28

把这个差额做到管理费用-其他-损耗

2022-04-25 14:30匿名提问

那如果反过来呢,就是多开0.02
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 14:30

凭证摘要写:成本调整磅差,借:管理费用 dai:原材料
会计宝

小小2022-04-25 14:30

多了就记红字
会计宝

小小2022-04-25 14:30

这个金额本身也不会很大,而且过称的时候也是实际存在的

2022-04-25 15:25匿名提问

那增值税申报表和账本的营业收入不就是有差异么
会计宝

2022-04-25 15:25匿名提问

这样有木有问题的呀
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 15:35

不会有差异啊
会计宝

小小2022-04-25 15:35

你收入该开多少票还开多少票
会计宝

小小2022-04-25 15:35

收入以客户的数量为准

2022-04-25 15:36匿名提问

我有点懵了,你能发一下全部的分录给我么
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 15:37

例如,你购进的总金额显示是数量10000公斤(假定单价相等),销售出去是10001公斤,中间会有1公斤的差异,是不是

2022-04-25 15:38匿名提问

是的
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 15:43

你购进的时候写:借:库存商品 10000 dai:应付账款 10000,销售出去,借:应收账款10001 dai:主营业务收入10001,同时借:主营业务成本 10001,dai:库存商品 10001 调差,借:库存商品1 dai:管理费用-1

2022-04-25 15:45匿名提问

哇,我懂了,谢谢你
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 15:49

不客气
小小

小小2022-04-25 15:50

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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