大家好,想问一下三月份在平台产生的营业额,平台对应的平台服务费发票已开完,但是做销售单的把月尾部分的销售单据做到四月去了,这个提现该怎么提呢?怎么做账?

2022/4/30 9:35:33

大家好,想问一下三月份在平台产生的营业额,平台对应的平台服务费发票已开完,但是做销售单的把月尾部分的销售单据做到四月去了,这个提现该怎么提呢?怎么做账?

销售单做到4月,发票也在4月开,账务在4月提现。财务账3月末已销售产品放在发出商品那里,分录如下: 借:发出商品 dai:库存商品

那上平台提现我要怎么提?

平台应该是把你们3月末的单归到4月了,建议问下平台的客服,等平台4月做结算就能提了吧

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-04-30 09:35呀呀呀

大家好,想问一下三月份在平台产生的营业额,平台对应的平台服务费发票已开完,但是做销售单的把月尾部分的销售单据做到四月去了,这个提现该怎么提呢?怎么做账?
会计宝
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甘老师2022-04-30 09:38

销售单做到4月,发票也在4月开,账务在4月提现。财务账3月末已销售产品放在发出商品那里,分录如下: 借:发出商品 dai:库存商品

2022-04-30 09:40呀呀呀

那上平台提现我要怎么提?
会计宝
会计宝

甘老师2022-04-30 09:43

平台应该是把你们3月末的单归到4月了,建议问下平台的客服,等平台4月做结算就能提了吧
会计宝

甘老师2022-04-30 09:44

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