工程项目已结算,并收取发票进行转固,后审计核查发现结算有误,实际结算金额比原结算金额少一百万,经与供应商协商,供应商退回多余收取的款项,并开具红字发票。问:现收到红字发票,应当考虑的因素,相关账务处理有哪些?

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2022/5/17 9:42:51

工程项目已结算,并收取发票进行转固,后审计核查发现结算有误,实际结算金额比原结算金额少一百万,经与供应商协商,供应商退回多余收取的款项,并开具红字发票。问:现收到红字发票,应当考虑的因素,相关账务处理有哪些?

借:固定资产(红字) 银行存款(正数)

需要减少固定资产原值,但对已经计提部分的折旧不做变更

有进项税的话也需要同时处理

这种情况属于会计差错吗,为什么不考虑已计提的折旧呢

不属于

税法就是这么规定的e

补充:可以参考会计准则规定,固定资产暂估入账的处理

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-05-17 09:4219432341

工程项目已结算,并收取发票进行转固,后审计核查发现结算有误,实际结算金额比原结算金额少一百万,经与供应商协商,供应商退回多余收取的款项,并开具红字发票。问:现收到红字发票,应当考虑的因素,相关账务处理有哪些?
会计宝
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杨老师2022-05-17 09:43

借:固定资产(红字) 银行存款(正数)
会计宝

杨老师2022-05-17 09:44

需要减少固定资产原值,但对已经计提部分的折旧不做变更
会计宝

杨老师2022-05-17 09:44

有进项税的话也需要同时处理

2022-05-17 09:4919432341

这种情况属于会计差错吗,为什么不考虑已计提的折旧呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-17 09:50

不属于
会计宝

杨老师2022-05-17 09:50

税法就是这么规定的e
会计宝

官方回复2022-05-18 15:12

补充:可以参考会计准则规定,固定资产暂估入账的处理
官方回复

官方回复2022-05-18 15:13

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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