您好,我司是制造业,2021年12月购买了原材料,并把原材料直接销售了。但今年发现购买原材料的发票上销售方是我们付款的收款方的子公司,就是对方用错公司开票给我们。请问在税法及账务上该怎么处理?发票是让对方冲红重开吗?如果冲红重开账务该怎么处理?如果对方不愿意冲红重开我们该怎么做?

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2022/6/17 16:00:50

您好,我司是制造业,2021年12月购买了原材料,并把原材料直接销售了。但今年发现购买原材料的发票上销售方是我们付款的收款方的子公司,就是对方用错公司开票给我们。请问在税法及账务上该怎么处理?发票是让对方冲红重开吗?如果冲红重开账务该怎么处理?如果对方不愿意冲红重开我们该怎么做?

你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。

冲红重开,账务该怎么处理呢

借原材料。 借应交税金。 dai应付账款,做红数,原来做的冲掉,再做一个蓝数,应付帐款二级明细科目不一样。

补充:红冲时之前的抵扣的进项税额需要转出 借:原材料 (红字) dai:应付账款/银行存款等 (红字) 应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到新发票后再入账认证抵扣

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2022-06-17 16:00匿名提问

您好,我司是制造业,2021年12月购买了原材料,并把原材料直接销售了。但今年发现购买原材料的发票上销售方是我们付款的收款方的子公司,就是对方用错公司开票给我们。请问在税法及账务上该怎么处理?发票是让对方冲红重开吗?如果冲红重开账务该怎么处理?如果对方不愿意冲红重开我们该怎么做?
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夏老师2022-06-17 16:05

你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。

2022-06-17 16:26匿名提问

冲红重开,账务该怎么处理呢
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夏老师2022-06-17 17:23

借原材料。 借应交税金。 dai应付账款,做红数,原来做的冲掉,再做一个蓝数,应付帐款二级明细科目不一样。
会计宝

官方回复2022-06-18 09:19

补充:红冲时之前的抵扣的进项税额需要转出 借:原材料 (红字) dai:应付账款/银行存款等 (红字) 应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到新发票后再入账认证抵扣
官方回复

官方回复2022-06-18 09:20

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