固定资产入账是做了详细分类,办公桌,笔记本,空调。月底折旧要分详细点还是可以记一笔累计折旧办公费用?

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2022/6/21 12:42:16

固定资产入账是做了详细分类,办公桌,笔记本,空调。月底折旧要分详细点还是可以记一笔累计折旧办公费用?

折旧要分详细的

借记管理费用~累计折旧嘛

这个可以的

dai方累计折旧要分电子设备等大类哈

什么业务需要做应交税费~暂估销项

他这个是不是还没开票的放在暂估销项里在

开完发票后在冲回嘛?

不知道是不是这样的

一般没有销项暂估的呀

是不是应该借应收账款 dai主营业务收入 应交税费

是的

要是发票还没开过来这么记不影响吧?

销项是你开给别人呀

说错了,要是我还没有开过去

因为我是内账,专门开发票的是外账

也有可能是对方不要票,方便分出开票收入和未开票收入

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-06-21 12:4288615581

固定资产入账是做了详细分类,办公桌,笔记本,空调。月底折旧要分详细点还是可以记一笔累计折旧办公费用?
会计宝
会计宝

谭老师2022-06-21 12:43

折旧要分详细的

2022-06-21 12:4588615581

借记管理费用~累计折旧嘛
会计宝
会计宝

谭老师2022-06-21 12:45

这个可以的
会计宝

谭老师2022-06-21 12:46

dai方累计折旧要分电子设备等大类哈

2022-06-21 13:1388615581

什么业务需要做应交税费~暂估销项
会计宝

2022-06-21 13:4288615581

会计宝
会计宝
会计宝

谭老师2022-06-21 13:15

他这个是不是还没开票的放在暂估销项里在

2022-06-21 13:1688615581

开完发票后在冲回嘛?
会计宝
会计宝

谭老师2022-06-21 13:17

不知道是不是这样的
会计宝

谭老师2022-06-21 13:17

一般没有销项暂估的呀

2022-06-21 13:2088615581

是不是应该借应收账款 dai主营业务收入 应交税费
会计宝
会计宝

谭老师2022-06-21 13:20

是的

2022-06-21 13:2188615581

要是发票还没开过来这么记不影响吧?
会计宝
会计宝

谭老师2022-06-21 13:21

销项是你开给别人呀

2022-06-21 13:2288615581

说错了,要是我还没有开过去
会计宝

2022-06-21 13:2288615581

因为我是内账,专门开发票的是外账
会计宝
会计宝

谭老师2022-06-21 13:23

也有可能是对方不要票,方便分出开票收入和未开票收入
谭老师

谭老师2022-06-21 13:24

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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