你好,我公司是物流公司,目前有13俩车,公司打算车辆全部销售出去,销售二手车并开具了13%的专用发票,请问分录怎么处理呢

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2022/6/24 11:34:29

你好,我公司是物流公司,目前有13俩车,公司打算车辆全部销售出去,销售二手车并开具了13%的专用发票,请问分录怎么处理呢

1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理

公司开具了一张13的专票,金额合计159000,这笔分录怎么做呢

代入上面的分录就行了

2.收到清理款项 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:其他业务成本 dai:固定资产清理

这样可以吗

你这个固定资产是自用的,并不是买来作为库存商品的

那我应该怎么做呢

按我上面列给你的分录

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2022-06-24 11:3417181495

你好,我公司是物流公司,目前有13俩车,公司打算车辆全部销售出去,销售二手车并开具了13%的专用发票,请问分录怎么处理呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-24 11:36

1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理

2022-06-24 11:4317181495

公司开具了一张13的专票,金额合计159000,这笔分录怎么做呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-24 12:14

代入上面的分录就行了

2022-06-24 12:1617181495

2.收到清理款项 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:其他业务成本 dai:固定资产清理
会计宝

2022-06-24 12:1617181495

这样可以吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-24 12:19

你这个固定资产是自用的,并不是买来作为库存商品的

2022-06-24 12:2017181495

那我应该怎么做呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-24 12:21

按我上面列给你的分录
甘老师

甘老师2022-06-24 12:22

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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