之前几个月银行的没有收到发票,就做了账,现在收到发票。如何做会计分录

2022/6/29 10:13:15

之前几个月银行的没有收到发票,就做了账,现在收到发票。如何做会计分录

没有收到发票的时候挂账往来款,收到发票之后结转到相关的成本费用。

之前做的 借:财务费用 dai:银行存款

现在收到专票

如何做会计分录

支付的银行dai款利息?

不是,手续费

银行手续费通常不会出现跨期的情况 即便是后期收到发票也是开的业务发生期间的

一年半的手续费没有开票,现在一起开的专票

如果发票汇总开的,那前期付款时 借:其他应收款 dai:银行存款 收到发票时 借:财务费用 借:应交税费——进项税 dai:其他应收款

前期做的借:财务费用 dai:银行存款

应当如何调整

前期做的红冲即可

补充:如果金额一致,可以借:应交税费-应交增值税(进项税)借:财务费用(红字)

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2022-06-29 10:13小马不是兔

之前几个月银行的没有收到发票,就做了账,现在收到发票。如何做会计分录
会计宝
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孙老师2022-06-29 10:16

没有收到发票的时候挂账往来款,收到发票之后结转到相关的成本费用。

2022-06-29 10:17小马不是兔

之前做的 借:财务费用 dai:银行存款
会计宝

2022-06-29 10:17小马不是兔

现在收到专票
会计宝

2022-06-29 10:17小马不是兔

如何做会计分录
会计宝
会计宝

孙老师2022-06-29 10:18

支付的银行dai款利息?

2022-06-29 10:19小马不是兔

不是,手续费
会计宝
会计宝

孙老师2022-06-29 10:22

银行手续费通常不会出现跨期的情况 即便是后期收到发票也是开的业务发生期间的

2022-06-29 10:23小马不是兔

一年半的手续费没有开票,现在一起开的专票
会计宝
会计宝

孙老师2022-06-29 10:26

如果发票汇总开的,那前期付款时 借:其他应收款 dai:银行存款 收到发票时 借:财务费用 借:应交税费——进项税 dai:其他应收款

2022-06-29 10:31小马不是兔

前期做的借:财务费用 dai:银行存款
会计宝

2022-06-29 10:31小马不是兔

应当如何调整
会计宝
会计宝

孙老师2022-06-29 10:32

前期做的红冲即可
会计宝

官方回复2022-06-29 11:54

补充:如果金额一致,可以借:应交税费-应交增值税(进项税)借:财务费用(红字)

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