老师 公司这个月付8-9月租金,已经付款收到对方开的票,我应该怎么入帐,分录怎么做

2022/6/30 14:14:28

老师 公司这个月付8-9月租金,已经付款收到对方开的票,我应该怎么入帐,分录怎么做

先借 预付账款 dai银行存款/现金 8、9月分期入账借 管理费用-房租 dai预付账款

那发票我应该附在哪个月呢

不用计提吗

附在这个月就可以

老师 前面你发的分录是计提分录吗

不是计提分录 ,这相当于待摊费用,现在新的会计准则没有这个科目了,所以先用这个科目

好的 谢谢老师

不客气

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2022-06-30 14:1423400791

老师 公司这个月付8-9月租金,已经付款收到对方开的票,我应该怎么入帐,分录怎么做
会计宝
会计宝

patience2022-06-30 14:24

先借 预付账款 dai银行存款/现金 8、9月分期入账借 管理费用-房租 dai预付账款

2022-06-30 14:2523400791

那发票我应该附在哪个月呢
会计宝

2022-06-30 14:2623400791

不用计提吗
会计宝
会计宝

patience2022-06-30 14:28

附在这个月就可以

2022-06-30 14:3923400791

老师 前面你发的分录是计提分录吗
会计宝
会计宝

patience2022-06-30 14:53

不是计提分录 ,这相当于待摊费用,现在新的会计准则没有这个科目了,所以先用这个科目

2022-06-30 14:5623400791

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2022-06-30 14:56

不客气

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