申报印花税的时,计税金额那栏是填销项金额和勾选过的进项金额不含税合计嘛?

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2022/7/10 9:33:49

申报印花税的时,计税金额那栏是填销项金额和勾选过的进项金额不含税合计嘛?

如果有合同按合同金额计算,如果没有按销售收入计算

只需要填销项发票价税合计金额嘛?

当期采购的金额也需要计算

销售及购进的都需要

是要填不含税的金额吧?

可以

老师税负是怎么算的?

如果卡2.5的税负率 进项发票是83900.93 应交税费10907.14

不不不

销项是83900.93

怎么算抵扣多少发票

增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100%

😅

有点不理解

税负率与应交增值税及销售额有关

补充:应税合同的计税依据缴纳印花税,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;

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2022-07-10 09:3395103127

申报印花税的时,计税金额那栏是填销项金额和勾选过的进项金额不含税合计嘛?
会计宝
会计宝

高老师2022-07-10 09:36

如果有合同按合同金额计算,如果没有按销售收入计算

2022-07-10 09:3895103127

只需要填销项发票价税合计金额嘛?
会计宝
会计宝

高老师2022-07-10 09:39

当期采购的金额也需要计算
会计宝

高老师2022-07-10 09:40

销售及购进的都需要

2022-07-10 09:4095103127

是要填不含税的金额吧?
会计宝
会计宝

高老师2022-07-10 09:41

可以

2022-07-10 09:4195103127

老师税负是怎么算的?
会计宝

2022-07-10 09:4295103127

如果卡2.5的税负率 进项发票是83900.93 应交税费10907.14
会计宝

2022-07-10 09:4395103127

不不不
会计宝

2022-07-10 09:4395103127

销项是83900.93
会计宝

2022-07-10 09:4495103127

怎么算抵扣多少发票
会计宝
会计宝

高老师2022-07-10 09:46

增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100%

2022-07-10 09:4795103127

😅
会计宝

2022-07-10 09:4795103127

有点不理解
会计宝
会计宝

高老师2022-07-10 09:49

税负率与应交增值税及销售额有关
会计宝

官方回复2022-07-11 11:31

补充:应税合同的计税依据缴纳印花税,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;
官方回复

官方回复2022-07-11 11:32

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