我司一般纳税人 3月暂估入库7200 借:原材料7200 贷:应付账款 7200 3月已经全部出库 5月发票(专票)回来 发现3月入库是含税价 多暂估了 5月该怎么做账呢 请老师帮我写下分录谢谢

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2022/7/12 9:46:32

我司一般纳税人 3月暂估入库7200 借:原材料7200 dai:应付账款 7200 3月已经全部出库 5月发票(专票)回来 发现3月入库是含税价 多暂估了 5月该怎么做账呢 请老师帮我写下分录谢谢

先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回

老师你能帮我做下分录吗 听懂了但也不是很懂

你们原材料出库怎么做的账?

你把你原材料入库出库的账务处理写一下

这是出库

入库就是借:原材料 dai:应付账款

借:原材料-暂估 -7200 dai:应付账款 -7200 借:原材料 6371.68 进项税 828.32(一般纳税人) dai:应付账款 7200 借:生产成本 -828.32 dai:原材料 -828.32

谢谢老师

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2022-07-12 09:4612614917

我司一般纳税人 3月暂估入库7200 借:原材料7200 dai:应付账款 7200 3月已经全部出库 5月发票(专票)回来 发现3月入库是含税价 多暂估了 5月该怎么做账呢 请老师帮我写下分录谢谢
会计宝
会计宝

木言2022-07-12 09:53

先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回

2022-07-12 09:5412614917

老师你能帮我做下分录吗 听懂了但也不是很懂
会计宝
会计宝

木言2022-07-12 09:58

你们原材料出库怎么做的账?
会计宝

木言2022-07-12 09:59

你把你原材料入库出库的账务处理写一下

2022-07-12 10:4612614917

会计宝
会计宝

2022-07-12 10:0212614917

这是出库
会计宝

2022-07-12 10:0312614917

入库就是借:原材料 dai:应付账款
会计宝
会计宝

木言2022-07-12 10:07

借:原材料-暂估 -7200 dai:应付账款 -7200 借:原材料 6371.68 进项税 828.32(一般纳税人) dai:应付账款 7200 借:生产成本 -828.32 dai:原材料 -828.32

2022-07-12 10:0812614917

谢谢老师
会计宝
木言

木言2022-07-12 10:09

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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