普票开了1个点,去税务局申报,税务局报在了免税销售额,那我现在抓取的税额和申报的税额对不上,分录要怎么处理呀

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2022/8/17 9:35:47

普票开了1个点,去税务局申报,税务局报在了免税销售额,那我现在抓取的税额和申报的税额对不上,分录要怎么处理呀

目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面

账面把税金冲掉,转主营业务收入吧

税金冲掉分录是怎么样做呀

dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(红字)

好的谢谢老师

不客气

老师 为啥是计入主营业务收入呢

正常免税的时候做的凭证是 借:应收账款 dai:主营业务收入

你开一个点的时候 做的是 借:应收 dai:主营 税金

是因为我们开错稅点,如果没开错税点的话多收的稅款本来就是在主营业务收入里面吗

就是把你做的1个点的凭证调整成正确的免税的凭证

就是这个意思

好的明白了谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-17 09:35匿名提问

普票开了1个点,去税务局申报,税务局报在了免税销售额,那我现在抓取的税额和申报的税额对不上,分录要怎么处理呀
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 09:37

目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面
会计宝

杨老师2022-08-17 09:37

账面把税金冲掉,转主营业务收入吧

2022-08-17 09:52匿名提问

税金冲掉分录是怎么样做呀
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 09:53

dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(红字)

2022-08-17 09:54匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 09:54

不客气

2022-08-17 09:55匿名提问

老师 为啥是计入主营业务收入呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 09:56

正常免税的时候做的凭证是 借:应收账款 dai:主营业务收入
会计宝

杨老师2022-08-17 09:56

你开一个点的时候 做的是 借:应收 dai:主营 税金

2022-08-17 09:56匿名提问

是因为我们开错稅点,如果没开错税点的话多收的稅款本来就是在主营业务收入里面吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 09:57

就是把你做的1个点的凭证调整成正确的免税的凭证
会计宝

杨老师2022-08-17 09:57

会计宝

杨老师2022-08-17 09:57

会计宝

杨老师2022-08-17 09:57

就是这个意思

2022-08-17 09:57匿名提问

好的明白了谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 09:57

不客气
杨老师

杨老师2022-08-17 09:58

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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