老师,内账建账该怎么弄?我们是以前没有账,然后我就盘点了存货和银行存款余额直接在财务软件期初数上填进去了,然后现在资产负债表显示不平,结账也不能点。请问这种情况该怎么办?

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2022/8/31 11:01:35

老师,内账建账该怎么弄?我们是以前没有账,然后我就盘点了存货和银行存款余额直接在财务软件期初数上填进去了,然后现在资产负债表显示不平,结账也不能点。请问这种情况该怎么办?

内账建账,只要有余额的科目都要录进去

目前只有这两个有存货和银行存款有数字啊

建账之前要把所有的科目余额确定好

不然建不起来的

不然就是其他的数字直接不算,差挤到一个科目上,但是要记得这事情(这种本质上不不对的)

那要怎么确定其他科目余额啊?我们也没有应付应收,借款这些,那要怎么弄平呢?反正是内账。可以弄到哪个科目比较好啊老师?

你实收资本有吧?

确定没有固定资产、往来、借款这些,可以挤到未分配利润里面

银行存款余额是不是可以对应实收资本?固定资产都是刚买的,没有往来和借款,是个新公司

不是

我觉得实收资本这个数据你可以确定一下

看一下你们的银行明细或者看下外部账也行啊

实收资本一般和外部账是一样的

如果固定资产是建账之后买的,建账的时候就可以不管他

好的,那除了实收资本,要是还有其他不平的,可以挂负债和所有者这边哪个科目呢?

就是看你的银行余额建账登记的是购买前的余额还是购买后的余额,购买前的余额就不用管固定资产了,购买后的余额,固定资产就要登记上,不然就不平

放到未分配利润里面吧

好的,谢谢老师。

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-31 11:01Cookie

老师,内账建账该怎么弄?我们是以前没有账,然后我就盘点了存货和银行存款余额直接在财务软件期初数上填进去了,然后现在资产负债表显示不平,结账也不能点。请问这种情况该怎么办?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-31 11:02

内账建账,只要有余额的科目都要录进去

2022-08-31 11:05Cookie

目前只有这两个有存货和银行存款有数字啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-31 11:24

建账之前要把所有的科目余额确定好
会计宝

杨老师2022-08-31 11:24

不然建不起来的
会计宝

杨老师2022-08-31 11:26

不然就是其他的数字直接不算,差挤到一个科目上,但是要记得这事情(这种本质上不不对的)

2022-08-31 11:26Cookie

那要怎么确定其他科目余额啊?我们也没有应付应收,借款这些,那要怎么弄平呢?反正是内账。可以弄到哪个科目比较好啊老师?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-31 11:27

你实收资本有吧?
会计宝

杨老师2022-08-31 11:28

确定没有固定资产、往来、借款这些,可以挤到未分配利润里面

2022-08-31 11:30Cookie

银行存款余额是不是可以对应实收资本?固定资产都是刚买的,没有往来和借款,是个新公司
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-31 11:31

不是
会计宝

杨老师2022-08-31 11:31

我觉得实收资本这个数据你可以确定一下
会计宝

杨老师2022-08-31 11:32

看一下你们的银行明细或者看下外部账也行啊
会计宝

杨老师2022-08-31 11:32

实收资本一般和外部账是一样的
会计宝

杨老师2022-08-31 11:32

如果固定资产是建账之后买的,建账的时候就可以不管他

2022-08-31 11:33Cookie

好的,那除了实收资本,要是还有其他不平的,可以挂负债和所有者这边哪个科目呢?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-31 11:34

就是看你的银行余额建账登记的是购买前的余额还是购买后的余额,购买前的余额就不用管固定资产了,购买后的余额,固定资产就要登记上,不然就不平
会计宝

杨老师2022-08-31 11:35

放到未分配利润里面吧

2022-08-31 11:36Cookie

好的,谢谢老师。
会计宝
杨老师

杨老师2022-08-31 11:37

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