请问公司买车,付了首付,但是发票是开过来了,其余法人贷款的,现在法人还清了,怎么做账呀

2022/9/30 12:18:10

请问公司买车,付了首付,但是发票是开过来了,其余法人dai款的,现在法人还清了,怎么做账呀

借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai银行存款(公司付) 其他应付款(法人付)

这2个我要怎么调整呢,上年就有了

如果月末增值税是这样结转的 借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 ,会出现应交税费-转出未交增值税科目余额,这种情况不需要调整

那这个怎么调整呢 也是上年就有了

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补充:一般实务增值税月末分录 1.如果是销项税额大于进项税额,结转的账务处理是: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 2.如果是销项税额小于进项税额,结转的账务处理是: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额)

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2022-09-30 12:18匿名提问

请问公司买车,付了首付,但是发票是开过来了,其余法人dai款的,现在法人还清了,怎么做账呀
会计宝
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高老师2022-09-30 12:21

借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai银行存款(公司付) 其他应付款(法人付)

2022-09-30 13:19匿名提问

会计宝
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2022-09-30 13:59匿名提问

这2个我要怎么调整呢,上年就有了
会计宝
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高老师2022-09-30 14:03

如果月末增值税是这样结转的 借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 ,会出现应交税费-转出未交增值税科目余额,这种情况不需要调整

2022-09-30 14:29匿名提问

会计宝
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2022-09-30 14:16匿名提问

那这个怎么调整呢 也是上年就有了
会计宝
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高老师2022-09-30 14:17

单个问题单独解决,新问题请重新提问
会计宝

官方回复2022-10-10 09:44

补充:一般实务增值税月末分录 1.如果是销项税额大于进项税额,结转的账务处理是: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 2.如果是销项税额小于进项税额,结转的账务处理是: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额)

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