预付了货款40万,最后还欠别人1020,老板没付给别人,这样做分录可以吗

2022/12/13 14:32:01

预付了货款40万,最后还欠别人1020,老板没付给别人,这样做分录可以吗

没付的款挂应付账款

你现在放预付账款的dai方也行,不过月末编制资产负债表的时候需要重分类到应付账款

老师,老板是8.15预付的40万,我是9.23让我核算的, 当时也没告诉我已经预付了40万,我是9月才开始到了这里实习记账的,我看卡里钱也没有少就以为没付钱

你原来9.23记账了没有

没有老师,因为当时并不知道

求求老师指教

就你截图的分录,最后那行分录改成应付账款就行

我记账记在12月里就可以是吗老师😭

可以的

谢谢老师。请问老师党报党刊费计入管理费用办公费是不是可以呢

有专项的党建经费项目就计入,没有的话计入办公费

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-12-13 14:32匿名提问

预付了货款40万,最后还欠别人1020,老板没付给别人,这样做分录可以吗
会计宝

2022-12-13 14:01匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-13 14:34

没付的款挂应付账款
会计宝

甘老师2022-12-13 14:35

你现在放预付账款的dai方也行,不过月末编制资产负债表的时候需要重分类到应付账款

2022-12-13 15:50匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-13 15:07匿名提问

老师,老板是8.15预付的40万,我是9.23让我核算的, 当时也没告诉我已经预付了40万,我是9月才开始到了这里实习记账的,我看卡里钱也没有少就以为没付钱
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-13 15:08

你原来9.23记账了没有

2022-12-13 15:09匿名提问

没有老师,因为当时并不知道
会计宝

2022-12-13 15:09匿名提问

求求老师指教
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-13 15:10

就你截图的分录,最后那行分录改成应付账款就行

2022-12-13 15:10匿名提问

我记账记在12月里就可以是吗老师😭
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-13 16:23

可以的

2022-12-13 21:11匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-13 21:34匿名提问

谢谢老师。请问老师党报党刊费计入管理费用办公费是不是可以呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-13 21:49

有专项的党建经费项目就计入,没有的话计入办公费

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