9月份已经结转成本的存货,11月发现退回,当时没有做账,9月份退回时没有确认收入,现在应付借方余额需要怎么进行账务处理。

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2023/1/9 19:21:59

9月份已经结转成本的存货,11月发现退回,当时没有做账,9月份退回时没有确认收入,现在应付借方余额需要怎么进行账务处理。

做9月份的凭证红冲处理

我库存商品每个月都结转完了。

实际上每个月也是没有库存了,

退回的货呢

销售了吗

对 退回来的货等于是结转出去了

正常应该是先做退货,后做销售

把退货这笔补上就可以。销售时,再结转成本。

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2023-01-09 19:21陈玉章

9月份已经结转成本的存货,11月发现退回,当时没有做账,9月份退回时没有确认收入,现在应付借方余额需要怎么进行账务处理。
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-09 19:28

做9月份的凭证红冲处理

2023-01-09 19:30陈玉章

我库存商品每个月都结转完了。
会计宝

2023-01-09 19:31陈玉章

实际上每个月也是没有库存了,
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-09 19:31

退回的货呢
会计宝

孙老师2023-01-09 19:31

销售了吗

2023-01-09 19:32陈玉章

对 退回来的货等于是结转出去了
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-09 19:42

正常应该是先做退货,后做销售
会计宝

孙老师2023-01-09 19:43

把退货这笔补上就可以。销售时,再结转成本。
孙老师

孙老师2023-01-09 19:44

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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