你好,请问一下: 我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?

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2023/4/2 1:24:45

你好,请问一下: 我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?

需要先缴纳,下一期抵税

留抵下一期需要到线下税务大厅里申报吗?

不需要

谢谢老师,红字发票留抵,账务上需要怎么处理?

你现在不是做了两次蓝字发票吗?相当于做重了,你红字就响应冲掉一次

好的,谢谢老师。

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2023-04-02 01:24匿名提问

你好,请问一下: 我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
会计宝
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木言2023-04-02 03:22

需要先缴纳,下一期抵税

2023-04-02 13:13匿名提问

留抵下一期需要到线下税务大厅里申报吗?
会计宝
会计宝

木言2023-04-02 13:34

不需要

2023-04-02 13:56匿名提问

谢谢老师,红字发票留抵,账务上需要怎么处理?
会计宝
会计宝

木言2023-04-02 14:59

你现在不是做了两次蓝字发票吗?相当于做重了,你红字就响应冲掉一次

2023-04-02 15:44匿名提问

好的,谢谢老师。
会计宝
木言

木言2023-04-02 15:45

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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